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内部审计工作计划书(全文完整)

发布时间:2022-09-28 08:25:04 来源:网友投稿

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内部审计工作计划书(全文完整)

 

 内部审计工作计划书

 为落实《北京市教育委员会关于做好 2017 年教育审计工作的意见》的文件精神和我院 2017 年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标,特制定 2017 年审计工作计划。具体内容如下:

 一、继续深入开展预算执行 凶 审计

  坚持“揭露问 仿 题、规范管理、促进改 嫩 革、提高绩效”的审计 泳 思路,进一步落实《北 妖 京市属高等学校预算执 怎 行和决算内部审计实施 桥 办法(试行)》,深入 兔 开展预算执行审计。今 弟 年重点对各个项目的经 雪 费预算执行情况实施全 崭 过程审计,加强对项目 轿 资金使用效益、效果分 嘱 析和审计,努力实现预 铸算执行审计与绩效审计 倔 的有机结合。积极发挥 绣 内部审计的监督作用, 咱 促进各部门进一步加强 浅 财务预算管理,严格执 抱行各项财务制度,提高 谈 预算资金使用效益和效 席 果,确保学院各项事业 裕 任务和工作目标的实现 直 。

 二、进一步加强领导 峦 干部经济责任审计

 饿 审计处积极与组织、纪 馏 检、监察部门配合,做 羊 好干部任期经济责任审 鸭 计,进一步深化经济责 砧 任审计的内容,坚持以 置 领导干部履行经济责任 雌 为主线,重点关注领导 囱 干部任职期间贯彻执行 黍 法律法规、政策部署, 沪 重大经济决策制定和执 腑 行,以及遵守廉政规定 致 等情况,促进领导干部 土 树立正确政绩观和科学 扫 发展观,提高领导干部 泄 的经济责任意识。加大 岔 对领导干部任期内经济 匠 决策及效果、内部控制 瘩 制度的健全及执行情况 侮 等方面的审计力度,促 冀 使领导干部行使权力与 唆 履行经济责任紧密衔接 牵 ,进一步发挥经济责任 靳 审计在促进科学决策, 答 推进依法治教,完善监 辕 督机制,防范廉政风险 窜 等方面的重要作用。根 瓣 据学院组织部的委托, 淫 今年将对 6 名副处级领 廖 导干部进行任期经济责 侍 任审计。

 三、继续做好 阎 基建修缮工程项目审计 序

  结合我院实际和管 凡 理要求,继续做好基建 奄 修缮工程项目审计,积 标 极落实教育部《关于加 芹 强和规范建设工程项目 落全过程审计的意见》的 邵 精神,继续加强对基建 易 修缮工程项目管理过程 过 与工程项目造价的内部 用 审计,不断改进和加强 置对各类工程项目的立项 扮 、勘察、设计、招标、 娱 施工、竣工以及相关工 不 程设备材料采购、变更 繁 洽商、工程款结算等各 镐个环节的运行状况和相 个 关经济管理活动的审计 矗 监督,促进各类工程项 永 目规范管理,节约工程 盔 成本,规范工程管理, 投

 防范基建修缮投资管理 口 风险,维护合法利益, 助 保障工程建设的顺利实 肃 施,提高资金使用效益 略 。

 四、继续搞好专项审 夕 计和审计调查

  按照 鹤 领导要求,今年继续做 型 好饮食中心的财务管理 晦 和学院会议中心经营效 矫 益的专项审计工作,对 仰 学院各部门的收费情况 祟 进行审计调查,以加强 毡 部门内部控制,规范各 颠 类财务行为,防范经济 督 管理风险,防止出现违 统 反“收支两条线”政策 诸 和私设“小金库”等违 势 法违纪行为。

 五、加强 科 审计结果利用和审计整 承 改

  按照市教委《关 贞 于进一步加强教育系统 臻 内部审计结果利用工作 抬 的意见》的要求,切实 翔 抓好审计结果的利用和 谦 审计整改工作。制定审 涧 计结果利用工作制度, 猿 明确各部门的职责,建 咆 立部门联动机制,对内 障 部审计发现的各类财务 拿 违规问题要认真进行整 呕 改,对严重违法违纪的 皱 行为要及时向有关领导 秉 和纪检、检查部门汇报 裔 ,并建议进行责任追究 恩 ,同时把内部审计结果 椰 作为内部相关考核评价 院 的重要依据,以加强审 朴 计整改,遏制“屡审屡 铲 犯”现象,进一步增强 粥 审计在促进各部门加强 膨 和改进内部管理中的作 袜 用。

 六、进一步加强审 逊 计的自身建设

  加强 奄 业务学习,积极参加审 芳 计和财务业务培训,提 宝 高审计业务能力。完善 迂 审计制度,提高审计质 库 量。积极开展

 跟踪问效 罚 ,做到内管理,外监督 陡 ,在原有制度、规定的 恼 基础上进一步完善各项 冤 制度,结合《审计法》 摧 认真抓好审计质量控制 潞 工作,把好审计质量关 徐 ,降低审计风险,并积 忍 极开展计算机审计和效 里 益审计,不断提升内部 彦 审计能力。

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